问题已解决
本单位是一家门诊,是学校的二级单位,每年学校会招标一家物业公司,负责本单位的物业工作,本单位日常的维修都是由物业公司采购配件负责维修,然后物业公司来本单位报销,但是这样往往就会出现物业公司购买的配件是第三方提供的发票,但是付款方又是我们单位的名字,但实际上我们单位付款是给物业公司像这样的情况,应该怎么规范操作呢?
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您好,这个可以的,也就是物业公司代买配件报销流程上没有问题的,内部管理加强管控就可以了。
2024 05/05 02:55
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薇老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/05 02:56
建立健全内部控制制度,对于物业公司提交的报销申请,应由专人负责审核,确保所有报销内容与实际服务一致,且所有提供的发票合法有效。