问题已解决

老师,我们给别的公司开了一笔服务费,该怎么做分录,然后收到他们的这笔款项又该怎么做分录

84784950| 提问时间:05/05 09:25
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:应收账款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税  借:银行存款 贷:应收账款
05/05 09:26
84784950
05/05 09:27
这笔服务费是等同于给我们的一种折扣,开的服务费发票,也作为应收账款吗?
家权老师
05/05 09:29
你们开票就得做收入哈,除非对方开负数发票
84784950
05/05 09:58
就是按照你发的分录做嘛
84784950
05/05 10:00
我做成,借:其他应收账款贷:其他业务收入,应交税费应交增值税 这样可以吗?
家权老师
05/05 10:01
可以的,冲平就是了哈
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