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进项发票入账未抵扣怎么做分录,抵扣了的又怎么做分录?

84784965| 提问时间:05/05 11:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借库存商品或者是管理费用, 应交税费待认证 贷银行存款 认证抵扣借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
05/05 11:23
84784965
05/05 11:27
月末计提应交税金怎么做分录呢?
郭老师
05/05 11:28
借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税,一般纳税人是结转。
84784965
05/05 11:59
就是一般纳税人的,月底做账要做还没有交的税金
郭老师
05/05 12:01
借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 这个
84784965
05/05 12:18
这样的分录有没有问题
郭老师
05/05 12:29
你是结转了损益之后又做的这一个吗 这要在结转损益之前做
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