问题已解决
我公司购进油3300元,卖给客户3300元,此时分录是借:其他应收款3300,贷现金3300元 客户还钱借:现金3300,贷:其他应收款3300 客户要发票是3300元,发票已开,油没有入库,也没有做收入 要是入库做收入怎么账务处理呢? 借:库存商品3300。贷:。主营业务收入3300 这么做对吗,总感觉不对呢。
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速问速答你好,你们是加油站的吗?如果是的话,对方给你开专票吧。借库存商品3300÷1.13
应交税费,应交增值税进项3300÷1.13×13%,
贷库存现金3300。
05/06 09:06
郭老师
05/06 09:06
借库存现金3300贷主营业务收入,3300÷1.13应交税费应交增值税销项,3300÷1.13*13%
郭老师
05/06 09:07
借主营业务成本
贷库存商品3300÷1.13。
84785024
05/06 09:09
是食品油噢,我现在供应商没有给我开发票,我也没有做收入,但是我给客户开了食品油的发票
84785024
05/06 09:10
而且货款我都已经服了,款也都回来了
郭老师
05/06 09:11
你说的是食用油吗?外购在销售的吗?如果是的话,9%的税率。
郭老师
05/06 09:11
这个不免增值税的,需要缴纳。把上面的1.13改成1.09,然后13%改成9%
一般纳税人的
84785024
05/06 09:11
是的外购在销售的
郭老师
05/06 09:12
你是一般纳税人的吗?一般纳税人的话有销项税额9%的。
84785024
05/06 09:13
现在是我账上库存商品,和主营收入没有体现,怎么调整呢
郭老师
05/06 09:14
借库存商品3300÷1.09
应交税费,应交增值税进项3300÷1.09×9%
贷其他应收款
借其他应收款,3300
贷主营业务收入3300÷1.09
应交税费,应交增值税销项
借主营业务成本贷库存商品。
84785024
05/06 09:16
我知道怎么做的,谢谢呢
84785024
05/06 09:16
我明白啦
郭老师
05/06 09:17
不用客气,工作愉快。