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老师 1月做了几笔调整以前年度损益 我要把损益调整结转到本年利润 请问老师摘要我应该怎样写呢 还有老师调整的损益当月应该结转到本年利润是吧

84785042| 提问时间:05/06 10:43
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你账上做的是以前年度损益调整还是今年的成本费用这些?
05/06 10:44
84785042
05/06 10:47
老师 是以前年度损益调整 当月是不是要结转到本年利润里 摘要就写结转本年利润可以吗 老师
郭老师
05/06 10:49
前年度损益调整月末结转到利润分配。未分配利润。
郭老师
05/06 10:49
结转以前年度损益调整摘要,写这一个就行。
84785042
05/06 10:50
好的 知道了 谢谢老师
郭老师
05/06 10:50
不用客气,工作愉快。
84785042
05/06 10:52
老师 调整了4笔4张凭证 结转到利润分配是不是做一张凭证写个总数就可以了
郭老师
05/06 10:56
写一个总的数就行
84785042
05/06 11:34
老师 还想问您一下 我们2016年1月-2024年1月这个项目竣工 在记账过程中有老项目的 老项目当月也做的待抵扣进项税额 又在进项税额转出里把待抵扣税额给转出了 在这个时间段有几笔进项税额转出 在1月份计算增值税 用进项税额余额减去进项税额转出额 就是进项抵扣金额 请问老师进项税额转出的要在结转增值税分录的贷方体现吗?还是不用体现就挂在借方就可以了?老师
郭老师
05/06 11:40
需要的企业应交税费应交增值税进项转出。 贷应交税费应交增值税转出未交增值税和你的进项销项结转一样。
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