问题已解决
老师,请问23年度暂估的成本费用,24年5月31日前才收到发票,怎么做账务处理?
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速问速答同学你好
你是什么时候申报汇算清缴的呢
05/06 11:51
84785045
05/06 13:47
计划5月22日做汇算清缴
朴老师
05/06 13:48
同学你好
最好是收到发票再做汇算清缴
这样不用调增
84785045
05/06 13:57
老师,请问收到是专票,可以在24年度抵扣吗?分录怎么做
朴老师
05/06 14:01
同学你好
这个可以的
暂估的本来就是不含税的
原分录负数红冲然后再按蓝字发票做分录