问题已解决

老师,请问23年度暂估的成本费用,24年5月31日前才收到发票,怎么做账务处理?

84785045| 提问时间:05/06 11:48
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速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你是什么时候申报汇算清缴的呢
05/06 11:51
84785045
05/06 13:47
计划5月22日做汇算清缴
朴老师
05/06 13:48
同学你好 最好是收到发票再做汇算清缴 这样不用调增
84785045
05/06 13:57
老师,请问收到是专票,可以在24年度抵扣吗?分录怎么做
朴老师
05/06 14:01
同学你好 这个可以的 暂估的本来就是不含税的 原分录负数红冲然后再按蓝字发票做分录
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