问题已解决
公司2月份购买一批商品,商品已经到货,并当月已经销售了,3月份才收到发票,这批商品怎么做会计分录,增值税怎么抵扣呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,2月收到时,借;库存商品,贷;应付账款-暂估款。销售确认收入后结转成本,借;主营业务成本,贷:库存商品。3月份收到发票时,借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款。同时,借:主营业务成本,贷:库存商品,并且红冲上月的暂估和结转的成本。借;库存商品,负数,贷;应付账款-暂估款,负数。销售确认收入后结转成本,借;主营业务成本,负数,贷:库存商品,负数。
2018 04/17 23:56