问题已解决

老师好,办公座椅买来时计的管理费用,那处置后收到的钱该怎么做账

84785020| 提问时间:05/06 14:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,之前计入了管理费用,那处置的时候收到的钱 借:银行存款等科目,贷:其他业务收入,应交税费
05/06 14:46
84785020
05/06 14:49
这个是卖给个人的,我们也没开发票,就不用贷应交税费了吧? 还有我们公司用的企业会计准则,
邹老师
05/06 14:50
你好,取得了处置 款项,是需要做应交税费—应交增值税  处理的 
84785020
05/06 14:51
那需要按几个点来算呢?发票会死需要开的吗?
邹老师
05/06 14:51
你好,你单位是一般纳税人吗?之前办公座椅的进项有抵扣吗? 
84785020
05/06 14:52
一般纳税人,有抵扣过 的
邹老师
05/06 14:53
你好,那处置就是按13%的税率 
84785020
05/06 14:53
发票是可以不开?
邹老师
05/06 14:55
你好,如果对方不需要,可以不开,但是你们需要申报纳税 
84785020
05/06 15:02
老师,我看以前的帐是直接记入营业外收入,可以吗?
邹老师
05/06 15:25
你好,这个不是营业外收入,是不可以的
84785020
05/06 15:57
好的,那老师,付一年的停车费需要待摊吗?怎么做分录
邹老师
05/06 16:06
你好,付一年的停车费,如果金额不大,可以不用摊销 借:管理费用,贷:银行存款等科目 
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~