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老师好,办公座椅买来时计的管理费用,那处置后收到的钱该怎么做账
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速问速答你好,之前计入了管理费用,那处置的时候收到的钱
借:银行存款等科目,贷:其他业务收入,应交税费
05/06 14:46
84785020
05/06 14:49
这个是卖给个人的,我们也没开发票,就不用贷应交税费了吧?
还有我们公司用的企业会计准则,
邹老师
05/06 14:50
你好,取得了处置 款项,是需要做应交税费—应交增值税 处理的
84785020
05/06 14:51
那需要按几个点来算呢?发票会死需要开的吗?
邹老师
05/06 14:51
你好,你单位是一般纳税人吗?之前办公座椅的进项有抵扣吗?
84785020
05/06 14:52
一般纳税人,有抵扣过 的
邹老师
05/06 14:53
你好,那处置就是按13%的税率
84785020
05/06 14:53
发票是可以不开?
邹老师
05/06 14:55
你好,如果对方不需要,可以不开,但是你们需要申报纳税
84785020
05/06 15:02
老师,我看以前的帐是直接记入营业外收入,可以吗?
邹老师
05/06 15:25
你好,这个不是营业外收入,是不可以的
84785020
05/06 15:57
好的,那老师,付一年的停车费需要待摊吗?怎么做分录
邹老师
05/06 16:06
你好,付一年的停车费,如果金额不大,可以不用摊销
借:管理费用,贷:银行存款等科目