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你好老师,请问23年暂估了100万,现在发票来了90万,冲销:借应付账款暂估90,贷以前年度损益90。调增10万,请问调增的10万就是应付账款暂估的余额10万,怎么入账呢

84785006| 提问时间:05/06 14:49
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apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好! 你是指 这个 10万元,以后,发票不给了? 还是说,为了所得税汇算而调账 另外,来了发票90万元。 它的货款付了吗,除了冲销暂估外,如果没有付款,应付账款,还得建立起来,
05/06 14:52
84785006
05/06 14:53
款都付出去了,请问调增的这10万是怎么做账呢
apple老师
05/06 15:00
同学你好,如这个10万元的发票不来了。或者说是暂估多了,且,原材料也全部用完了,那么 和你上面的凭证的,是一样的处理方法 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 月底 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
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