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请问会计科目应交税费-增值税借方480元的税控费,是一直在借方挂着吗?
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速问速答你好,是的,一直挂着就行了,当然你一定要结转,也是可以结转的。
05/06 16:14
84785016
05/06 16:15
请问怎么把它结转出来,会计科目怎么做?
84785016
05/06 16:16
结转出来对增值税申报表有什么影响?
宋生老师
05/06 16:19
你好,这个要看你之前是怎么做的凭证。
84785016
05/06 16:22
之前的会计做账借:应交税费(应交增值税减免税款贷:管理费用,后面就一直挂在借方了,这个怎么处理?
宋生老师
05/06 16:25
您好,这个其实你在交税的时候可以借人家税费,未交增值税
贷,应交税费,应交增值税,减免税额,银行存款。
84785016
05/06 16:28
交税的时候前面的会计做成那样了,后面怎么结转合规又能跟申报表增值税数据对的上?
宋生老师
05/06 16:31
你好!这一个是可以全额抵扣的,他冲减的管理费用,要看他当月缴纳增值税的时候,这抵扣的部分是怎么做的凭证。
84785016
05/06 16:34
抵扣了和没有抵扣这个科目余额有区别吗?能否打比方分别做一下科目?谢谢
宋生老师
05/06 16:38
你好,你可以不管他之前怎么做的。你都做红字冲减,
然后按我上面说的做就可以了。
84785016
05/06 16:42
如果借:应交税费-未交增值税,又跟增值税申报表对不上了,要不要借:应交税费-减免税额贷:管理费用,都红字冲减呢?
宋生老师
05/06 16:50
你好,你说的对不上是什么意思?这个应该是对的上的了,因为你借应交税费,未交增值税,是根据你的表格就是和申报表上面的数据来做这个分录的。
84785016
05/06 17:00
申报表中这480应该填写到哪里?
宋生老师
05/06 17:02
你好,这个是一般纳税人的话,填入到副表4和主表应纳税额减增额