问题已解决
老师,它为啥不用应付账款,而用预提费用呢?不能明白?
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速问速答同学您好, 根据理论,因该是应付账款-暂估-某某企业,但是不同的企业里,不同的会计有不同的做账习惯。这个可能就是这个会计的做账习惯而已。
05/06 17:50
84785021
05/06 17:51
那后面,发票来了的话,或者付款,比它这个数多或者少了,怎么冲这个分录呢
王小龙老师
05/06 17:53
同学您好,比较简单的方法,就是发票了,先把这笔分录全部冲销,然后根据发票的金额重新写一笔新的凭证
84785021
05/06 17:56
你说的意思是,它之前的暂估的有预提费用的分录,我全部红冲掉,然后根据付款跟发票,做是吗?这样子不对吧?
王小龙老师
05/08 14:59
同学您好,1、没有发票的时候暂估,等到发票来了第一件事就是冲掉以前暂估的那笔,然后根据发票重新入,这是最简单,最直接,也是书本上讲的方法,2、有些会计比较高,不去冲原来暂估的那笔凭证,直接按照暂估的凭证和发票金额的差额做分录,这个对于最终数字没有影响,但是不建议这样。