问题已解决

老师,我不明白的是,比如说三月份的暂估,四月到的发票跟付款金额为啥跟那个暂估不一致,是为啥呢?

84785021| 提问时间:05/06 18:17
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,因为是暂估(可能是不准确的),不一致也就是非常正常的事情了
05/06 18:20
84785021
05/06 18:20
暂估他不是根据入库单暂估的吗?
邹老师
05/06 18:22
你好,是根据对方的送货单(这个可能与最终发票的金额有差异)
84785021
05/06 18:23
对方的啥送货单,就是这样子的吗?
邹老师
05/06 18:24
你好,是的,就是这样的单据 
84785021
05/06 18:25
问题是,是不是这个也要作为附件贴进去
邹老师
05/06 18:26
你好,暂估的时候,这个送货单是需要作为暂估凭证附件的 
84785021
05/06 18:33
那为啥会在发票跟付款的后面附件了呢
邹老师
05/06 18:34
你好,在发票跟付款的后面附件了,是附件了什么呢 
84785021
05/06 18:35
附件了我们的入库单还有对方的送货单啊
邹老师
05/06 18:37
你好,因为暂估入库的时候,会涉及对方的送货单,也会涉及自己单位的入库单啊
84785021
05/06 18:40
你就把暂估入库的这个流程给我说清楚就可以了,是不是意思就是说的是,会计拿到了入库单或者对方的送货单,然后就根据这个原始凭证上的金额暂估入库,对不对呢?等发票跟到了跟付款一致的时候,冲掉原来的,重新按发票跟付款一致的那个数做?对不对呢
邹老师
05/06 18:41
你好 暂估入库的时候,附件是对方的送货单和自己单位的入库单。 取得发票的时候,把之前暂估入账的分录红冲,然后根据发票再做相应的购进分录 
84785021
05/06 18:46
问题是它暂估入库的送货单跟我们入库的单据竟然附件在了四月份,实际日期是三月份的呀?为啥呢
邹老师
05/06 18:46
你好,实际日期是三月份,那就应当在3月份做暂估入账分录才是啊 
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