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老师,出口退税去年7月份的报关单和今年的一块,这个月退税,需要怎么操作呢
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05/06 19:04
何萍香老师
05/06 19:14
企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报,超过出口退(免)税申报期限的,不是不能退税,而是“有条件申报退税”——电子税务局会提示企业录入《出口货物收汇情况表》,递交收汇材料等相关单据。本文下方内容会详细为您讲解《出口收汇情况表》的录入说明。
外贸企业申报上年度报关出口的业务时,如果同时有当年出口报关单需要申报退税,则需要使用不同的申报年月分别申报。
例如:
某外贸企业,申报的报关单出口日期既有2023年的,也有2024年的,需要将报关单按照出口年度进行清分。2023年出口的报关单,使用202312申报年月申报,2024年出口的报关单使用当前年月进行申报。
何萍香老师
05/06 19:22
正常来说,几个月的放一起申报是没问题的。但是,去年的报关单先看一下是否 已经过了税局要求的最晚申报期了
不是这月底 就是上月底