问题已解决

群里怎么没有人会做分录呢

84784967| 提问时间:05/06 21:20
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是我们会计学堂的吗
05/06 21:21
84784967
05/06 21:23
是会计学堂,我提问了没有人能解决
小锁老师
05/06 21:24
您好,是哪个群?我给你问一下
84784967
05/06 21:24
提问:老师借:管理费用-办公费3000 贷:银行存款3000一个月后,收到了专票,这票暂时不抵扣,新公司还没有销项。我现在要怎么做分录
小锁老师
05/06 21:25
专票是不含着3000是把,我可以看看票吗
84784967
05/06 21:28
含税的,上月我以为是无票支出
小锁老师
05/06 21:29
那你就是  借 应交税费应交增值税 进项税额  贷 管理费用,这个金额是税款
84784967
05/06 21:29
我现在没有发票在这里,这问题是今天下午问的
小锁老师
05/06 21:30
您好,请问一下收到了吗
84784967
05/06 21:31
收到了,打印出来了
小锁老师
05/06 21:32
嗯嗯好的理解了就好的
84784967
05/06 21:32
我不用抵扣勾选,现在没有进项票
小锁老师
05/06 21:33
你这个费用票不是进项的吗?
84784967
05/06 21:34
怎么都搞些不平衡的分录呢
小锁老师
05/06 21:35
啥意思?刚才给你的分录不理解吗还是
84784967
05/06 21:36
我不明白税费为什么会与费用相等
小锁老师
05/06 21:37
不是相等啊,你看我给你说的,金额是税款的金额,看到后边那句话了吗?
84784967
05/06 21:37
不是进项票怎么能抵税呢
小锁老师
05/06 21:39
收到了专票,这个不是专票?
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