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请问原来计提摊销120,实际不应该摊销,不是把原来的递延所得税资产反向转出,借 以前年度损益调整30 贷 递延所得税资产 30吗?

84785021| 提问时间:2024 05/06 22:24
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张学娟老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,先看一下题目请稍等
2024 05/06 22:25
张学娟老师
2024 05/06 22:33
你好,这里冲减的会计上的分录 做账时,资产的账面价值大于计税基础120,是应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债30。所以这里冲递延所得税负债
84785021
2024 05/06 23:28
我想了解之前他做错的分录是什么,现在按照正确的分录又怎么做?
张学娟老师
2024 05/06 23:44
之前是 借:所得税费用——递延所得税费用 贷:递延所得税负债
84785021
2024 05/06 23:49
老师我还是想不通,之前做错的现在不是要改正过来吗,怎么还是借:以前年度损益调整 贷:递延所得税负债
张学娟老师
2024 05/07 00:11
因为已经结账了,原来的科目都进未分配利润了,只能用以前年度损益调整
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