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用友系统里面固定资产折旧已结账,但是发现做错了,怎么反结账

84785014| 提问时间:05/07 14:58
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金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
用友T3如何反结账、反记帐、反审核 第一步:反结账 1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。 第二步:反记账 1、依次点击总账——期末——对账。 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。 其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
05/07 15:00
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