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老师 企业所得税年度汇算清缴 因为去年有招待费 补交企业税 怎么做分录呢

84785023| 提问时间:05/07 16:11
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
05/07 16:12
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