问题已解决

老师,我想问一下,就是员工报销的时候,用的一张12000元的专票,1月份报销其中的5500元;2月份报销了剩下的6500元,发票是在2月份的开具的,请问我1月和2月报销的时候,该怎么入账

84785039| 提问时间:05/07 16:17
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,意思是1月,给钱了,但是没有票是吧
05/07 16:19
84785039
05/07 16:22
1月开了发票,但是12000元的报销款,是其实1月付了5500元,2月付了6500元
小锁老师
05/07 16:24
那你就是  1月  借 管理费用 5500     贷 银行存款 5500,票据可以不写全部金额
84785039
05/07 16:25
但是这个1月开的12000元发票怎么入账处理呢
小锁老师
05/07 16:26
那没事,你可以按照实际金额做
84785039
05/07 16:31
不太懂怎么操作
小锁老师
05/07 16:38
就是按照实际金额,再当月申报,做账这个的
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