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企业的进项发票每个月都登记入账,而抵扣并不能把登记入账的进项税额都抵扣了,这样的话,增值税申报表和账面的金额不符,怎么把账面未抵扣的进项税额账务还需要怎么处理能同申报表相符呢

84784967| 提问时间:05/07 19:33
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,把进项税转到 应交税费-待认证进项税额 我们的做法是 先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 这样账表是一样的,看进项税这个科目
05/07 19:35
84784967
05/07 19:35
谢谢老师
廖君老师
05/07 19:35
 亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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