问题已解决
购买方上月收到的发票已经抵扣,在当月开具的红字发票跟次月收到的红字发票分别应该怎么做账?是做进项税额转出吗还是可以直接冲进项?
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您好,这个的话,是最好做进项税额转出
2024 05/07 22:19
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2024 05/07 22:20
无论是当月还是次月都是做进项税额转出吗
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 22:21
嗯对,是这个个意思的了
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2024 05/07 22:22
那如果没有抵扣,跨月是直接红冲吗,是不是只有抵扣了才做进项税额转出?
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 22:23
跨月的话,就直接红冲,对
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2024 05/07 22:34
销售方呢,开具的发票跨月红冲了,那上月已经交了税了怎么办呢?
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 22:39
那个可以红冲,红冲是不影响的
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2024 05/07 22:55
好的,谢谢老师
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小锁老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/07 22:56
不客气的早点休息吧