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老师,替子公司支付的款项计入营业外支出,在汇算清缴时要做纳税调增吗

84785016| 提问时间:2024 05/08 10:15
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 这个要调增的
2024 05/08 10:16
84785016
2024 05/08 10:18
是在与收入无关的支出那栏填报吗
朴老师
2024 05/08 10:19
对的 是这一栏调增的
84785016
2024 05/08 10:39
好的,纳税调增了,那我账务上需要做处理吗
朴老师
2024 05/08 10:43
不需要 只要做计提缴纳所得税的分录就可以
84785016
2024 05/08 10:50
好的,谢谢啦
朴老师
2024 05/08 10:54
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
84785016
2024 05/08 11:37
老师,请问进项税加计扣除当年计入了营业外收入,汇算清缴时需要纳税调减吗
朴老师
2024 05/08 11:49
同学你好 这个不需要的
84785016
2024 05/08 14:10
好的,老师电费滞纳金计入的营业外支出,这部分需要做纳税调增吗
朴老师
2024 05/08 14:14
同学你好 对的 需要调增的
84785016
2024 05/08 14:18
是在罚金、罚款和被没收财物的损失栏填报吗
朴老师
2024 05/08 14:23
嗯 这里填写就可以了
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