问题已解决
老师,我们处置了固定资产,净值4.6万,卖出5万,这个账务怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1%
结转清理余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
05/08 10:53
84785022
05/08 10:55
卖给其他公司了,应收是其他公司名称,那收到款怎么平,如果按上面分录做,平不掉应收账款,这个不太会处理
家权老师
05/08 10:57
借:应收账款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项
借:银行存款
贷:应收账款
84785022
05/08 11:08
老师,我改下这个成负数了,是怎么回事
家权老师
05/08 11:09
我前边所有的分录你要做呀,为啥只做那个
84785022
05/08 11:11
我做了这两个,还要做哪个
家权老师
05/08 11:13
差额转入营业外收入/支出
84785022
05/08 11:17
老师,怎么写,能帮忙写下吗
家权老师
05/08 11:19
结转清理余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
84785022
05/08 11:35
好的,谢谢老师
家权老师
05/08 11:36
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。