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老师,我们处置了固定资产,净值4.6万,卖出5万,这个账务怎么处理

84785022| 提问时间:05/08 10:53
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
05/08 10:53
84785022
05/08 10:55
卖给其他公司了,应收是其他公司名称,那收到款怎么平,如果按上面分录做,平不掉应收账款,这个不太会处理
家权老师
05/08 10:57
借:应收账款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项 借:银行存款 贷:应收账款
84785022
05/08 11:08
老师,我改下这个成负数了,是怎么回事
家权老师
05/08 11:09
我前边所有的分录你要做呀,为啥只做那个
84785022
05/08 11:11
我做了这两个,还要做哪个
家权老师
05/08 11:13
差额转入营业外收入/支出
84785022
05/08 11:17
老师,怎么写,能帮忙写下吗
家权老师
05/08 11:19
结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
84785022
05/08 11:35
好的,谢谢老师
家权老师
05/08 11:36
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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