问题已解决
1、做账做分录是不是都是按照权责发生制,例如5月份付5月 6月 7月三个月的房租,3个月房租总计是3000元,5月份分录:借:管理费用房租3000,贷:银行存款3000
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速问速答同学。
借 管理费用 1000
预付账款 2000
贷 银行存款 3000
05/08 11:18
84785009
05/08 11:33
那如果5月份付的三个月房租,再7月份才给我们发票呢
星河老师
05/08 11:34
同学,
你好 这个计提跟是否取得发票没有关系的,取得了发票再入账进项税就可以了。
84785009
05/08 11:35
我7月份收到发票,是不是要把5月 6月 7月份每个月的分录红冲后,再按照发票金额做一个正确的
星河老师
05/08 11:37
同学,
对啊 把合计数冲红,当月根据发票做一笔正确的合计数,即可。
84785009
05/08 11:39
做账是应该按照权责发生制做账,不能按照什么时候收到发票了,什么时候在入费用,就应该像每月工资一样先计提。
星河老师
05/08 11:44
填写
你好 这个是在每个月计提啊。你自己动手做分录 加深理解。
5月份:
借 管理费用 1000
预付账款 2000
贷 银行存款 3000
6 月份
借 管理费用 1000
贷 预付账款1000
7月份
借 管理费用 1000
贷 预付账款 1000
收到发票入账
先冲红
借 管理费用 -3000
贷 应付账款 -3000
借 管理费用 3000
进项税 xxx
贷 应付账款 3000
银行存款 xxx