问题已解决

1、做账做分录是不是都是按照权责发生制,例如5月份付5月 6月 7月三个月的房租,3个月房租总计是3000元,5月份分录:借:管理费用房租3000,贷:银行存款3000

84785009| 提问时间:05/08 11:17
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星河老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
同学。 借 管理费用 1000     预付账款 2000 贷 银行存款 3000
05/08 11:18
84785009
05/08 11:33
那如果5月份付的三个月房租,再7月份才给我们发票呢
星河老师
05/08 11:34
同学, 你好 这个计提跟是否取得发票没有关系的,取得了发票再入账进项税就可以了。
84785009
05/08 11:35
我7月份收到发票,是不是要把5月 6月 7月份每个月的分录红冲后,再按照发票金额做一个正确的
星河老师
05/08 11:37
同学, 对啊 把合计数冲红,当月根据发票做一笔正确的合计数,即可。
84785009
05/08 11:39
做账是应该按照权责发生制做账,不能按照什么时候收到发票了,什么时候在入费用,就应该像每月工资一样先计提。
星河老师
05/08 11:44
填写 你好 这个是在每个月计提啊。你自己动手做分录 加深理解。 5月份: 借 管理费用 1000     预付账款 2000 贷 银行存款 3000 6 月份  借 管理费用 1000 贷 预付账款1000 7月份  借 管理费用 1000 贷 预付账款  1000 收到发票入账  先冲红   借 管理费用  -3000     贷 应付账款 -3000 借 管理费用 3000     进项税  xxx    贷 应付账款  3000        银行存款  xxx
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