问题已解决
增值税已申报的进项税发票(未过申报期),客户在上个月已红冲,怎么处理
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速问速答您好, 你做负数分录就可以了
借:主营业务成本-
应交税费-进项-
贷:应付账款-
05/08 11:36
84784971
05/08 11:38
是否要退回申报?
84784971
05/08 11:38
那么不退回申报,冲的进项在申报表哪里填报?
刘艳红老师
05/08 11:41
在进项转出那里填就可以了