问题已解决
老师您好!请问报销员工垫付商店帮我们代售票务的提成,这样分录对吗? 3.4报销员工垫付购买腰包款 第一步分录: 借:其他应付款—员工垫付(未取得发票) 贷:银行存款 第二步分录: 借:销售费用—办公费 贷:其他应付款—员工垫付 4.8取得腰包发票又该怎么分录呢?
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速问速答您好,第二步分录: 借:销售费用—办公费 贷:其他应付款—员工垫付 是依据权责发生制做的
4.8取得发票冲回分录
借:销售费用—办公费(负) 贷:其他应付款—员工垫付 (负)
再按发票做分录
借:销售费用—办公费 (正) 进项税 (正) 贷:其他应付款—员工垫付 (正)
2024 05/08 11:51
84784965
2024 05/08 11:55
谢谢您!我们是小规模纳税人
廖君老师
2024 05/08 11:57
哦哦,那更方便,第2个分录只是为了把发票放在凭证里
4.8取得发票冲回分录
借:销售费用—办公费(负) 贷:其他应付款—员工垫付 (负)
再按发票做分录
借:销售费用—办公费 (正) 贷:其他应付款—员工垫付 (正)
84784965
2024 05/08 11:58
老师,因为不确定能否取得发票,所以法人私卡先垫付这笔钱给员工报销,后期取得发票,再用对公账户报销款项,回到法人个人账户,又该怎么分录呢?
没有取得发票的费用,就没敢用对公账户报销呢
廖君老师
2024 05/08 12:00
您好,好的
法人私卡先垫付这笔钱给员工报销。就不写分录(因为跟公司一点关系也没有,没出钱也不打算入账是不是)
后期取得发票,银行直接付给老板私卡
借:销售费用—办公费 贷:银行
84784965
2024 05/08 12:07
就是有些业务支付当时,不确定后期能否取得发票,所以先法人私卡垫付给员工报销
后期取得发票,再用对公账户报销,报销的款项要回到法人个人账户,
借:银行存款—法人个人账户
贷:银行存款—对公账户
借:销售费用—办公费
贷:?
廖君老师
2024 05/08 12:11
您好,好的,,法人个人户不是钱少了么
借:销售费用—办公费
贷:银行存款—法人个人账户
84784965
2024 05/08 12:28
那法人个人账户前期垫付给员工报销已经减了一次,这里再
贷:银行存款—法人个人账户
会不会法人个人账户重复扣了两次款呢
84784965
2024 05/08 12:30
内账用两个银行卡做收支,有发票的走对公,无票收支先用法人个人账户顶上,大家觉得用:
借:银行存款—法人个人账户
贷:银行存款—对公账户
还是
借:其他应付款—法人个人账户
贷:银行存款—对公账户
一般记内账怎分录更合理呢
廖君老师
2024 05/08 12:33
您好,私卡付钱也记过账的呀,那当时付钱就要记销售费用嘛,那个分录咱怎么写的呀
内账用两个银行卡做收支
借:银行存款—法人个人账户
贷:银行存款—对公账户
借:销售费用—办公费
贷:其他应付款—法人个人账户
84784965
2024 05/08 13:10
好的谢谢老师!解答好详细哦
廖君老师
2024 05/08 13:11
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
84784965
2024 05/08 14:03
老师,对不起!我捋了一遍,您能帮我再批改一次作业吗?我正在做公司内账的账务处理
84784965
2024 05/08 14:03
小规模纳税人,内账会计分录
第一笔业务:
日期: 3.4,法人个人账户给销售部员工报销员工垫付的办公费,分录:
1.借:销售费用—办公费
贷:其他应付款—员工垫付(未取得发票)
同时:
借:其他应付款—员工垫付
贷:银行存款—法人个人账户
二.第二笔业务
日期: 4.8取得办公费用相关发票,小规模纳税人是不是不用账务处理?直接把取得的相关发票夹在员工报销单据里就行?
三、第三次业务
日期: 4.8或4.8以后
(等集更多笔费用,再用对公账户一次性报销)
用对公账户报销法人个人垫付款(3.8法人个人账户给员工报销),分录:
借:银行存款—法人个人账户
贷:银行存款—对公账户
廖君老师
2024 05/08 14:18
您好,好的呢,我仔细看了,您的思路很清晰,都对
这都是内账哈
第一和二次业务就是您写的
第三次业务 也对,就是公账给私卡 打些钱