问题已解决
3月份的费用做了无票支出,这笔支出4月份的来了专票,4月份做了 待抵扣认证,这发票该装订在3月还是装订在4月
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好
应该装订在4月份。
这是因为,尽管这笔支出实际发生在3月份,但由于在4月份才收到专票并进行了待抵扣认证,这意味着该发票与4月份的会计处理和税务申报有关。因此,将发票装订在4月份的会计档案中更为合理
05/08 14:01
84784967
05/08 14:12
还有一张普票,也是和一样的情况,普票就不用做任何处理直接放在3月的凭证里面可以吗?
84784967
05/08 14:13
还有一张普票也是和专票一样的情况
朴老师
05/08 14:15
同学你好
这个可以的
84784967
05/08 14:22
老师您好!子公司的进项票可以开给母公司吗?因为母公司缺成本票,但是子公司增加了一合伙人
朴老师
05/08 14:26
同学你好
可以子公司开给母公司
84784967
05/08 14:38
但是子公司有另外一个合伙人
朴老师
05/08 14:42
同学你好
有实际业务正常开票就可以
84784967
05/08 14:57
是别人开给子公司的票,要他用母公司的抬头,开到母公司来,这样可以吗?
朴老师
05/08 15:00
这个不可以的
不能这样操作
84784967
05/08 16:16
老师您好!支付借款利息怎么操作,不是银行借款
朴老师
05/08 16:26
同学你好
借费用科目
贷银行存款
84784967
05/08 20:46
不要交交个税税吗?
朴老师
05/08 20:51
个人收到的就要交
84784967
05/09 09:29
是他个人自己交个税对吗?
84784967
05/09 09:32
老师您好!银行存款账实不符,能调整吗?几年前形成的,中间换了很多任会计
朴老师
05/09 09:34
是的
个人的收入要交个税
朴老师
05/09 09:35
可以调整的
按实际业务调整
84784967
05/09 09:36
不知道哪里错了,我后面做的业务没错
朴老师
05/09 09:42
需要查询哪里不对哦
84784967
05/09 09:43
之前的银行流水查不到
84784967
05/09 09:45
应该是应收应付点错了卡
朴老师
05/09 09:45
那这个没法具体调整
不知道哪里错