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老师, 筹建期间付租金,借预付账款-租金 1000 贷银行 1000 每个月摊销时, 借长期待摊费用-租金 3 贷预付账款 3 这样对吗?

84784981| 提问时间:05/08 15:04
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若丽老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,筹建期间支付租金 借:长期待摊费用-租金 1000 贷:银行存款, 每月摊销:借:管理费用-租金 3 贷:长期待摊费用-租金3 这样才平
05/08 15:06
84784981
05/08 15:12
老师, 筹建期间付租金,借预付账款-租金 1000 贷银行 1000 每个月摊销时, 借长期待摊费用-租金 3 贷预付账款 3         营业期,借管理费用     贷长期待摊费用        这样对吗?
若丽老师
05/08 15:16
筹建期间付租金,借预付账款-租金 1000 贷银行 1000     借长期待摊费用-租金 100 贷预付账款 1000   收到发票时就可以全部入长期待摊费用      营业期每月摊销时,借管理费用  3   贷长期待摊费用  3,是每个月3对嘛?
84784981
05/08 15:21
是啊,每个月3
若丽老师
05/08 15:21
好的,按上面的分录入账就可以
84784981
05/08 15:22
没有发票的了
84784981
05/08 15:22
没有发票了,分录怎么做?
若丽老师
05/08 15:22
对方不开发票还是暂时没开?
84784981
05/08 15:28
不给开了,以后都没有发票了
若丽老师
05/08 15:29
金额是多少呢?如果是大金额1000万肯定不行的,如果是1000元的就算了
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