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老师,一月暂估入库时结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品暂估入库,3月发票回来了,这个1月结转的成本暂估入库这怎么调整?

84785012| 提问时间:05/08 15:07
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
05/08 15:09
84785012
05/08 15:19
老师,是转成本这块的分录
家权老师
05/08 15:23
暂估库存商品以后,正常销售结转成本就是了。
84785012
05/08 15:37
老师,一月结转的是暂估库存,现在3月发票收到了,这个暂估库存怎么处理
家权老师
05/08 15:38
发票到后 借:库存商品        应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
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