问题已解决
老师,一月暂估入库时结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品暂估入库,3月发票回来了,这个1月结转的成本暂估入库这怎么调整?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答暂估入库
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
05/08 15:09
84785012
05/08 15:19
老师,是转成本这块的分录
家权老师
05/08 15:23
暂估库存商品以后,正常销售结转成本就是了。
84785012
05/08 15:37
老师,一月结转的是暂估库存,现在3月发票收到了,这个暂估库存怎么处理
家权老师
05/08 15:38
发票到后
借:库存商品
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商