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老师,企业是一般纳税人,员工宿舍电费是企业报销的,获得的电费税务专票怎么做账?

84784955| 提问时间:2024 05/08 15:31
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷银行 然后在勾选平台选择不抵扣勾选就可以的,这个不允许抵扣。
2024 05/08 15:32
84784955
2024 05/08 15:33
不从工资里扣除,企业承担,需要勾选的
84784955
2024 05/08 15:34
跟车间电费一起开的发票
84784955
2024 05/08 15:35
福利部分是需要做进项税额转出吧?税额转出分录怎么写?
郭老师
2024 05/08 15:36
借管理费用、福利费 进项 贷应付职工薪酬福利费, 借管理费用、福利费贷应交税费、应交增值税进项转出。
84784955
2024 05/08 15:45
是不是这样做,老师?
郭老师
2024 05/08 15:46
进项转出的,不对 借管理费用、福利费贷、应交税费、应交增值税进项转出。
84784955
2024 05/08 15:46
后面这张是根据发票做的
84784955
2024 05/08 15:46
前面那张是进项税额转出
84784955
2024 05/08 15:46
是不是这样做的,老师?
郭老师
2024 05/08 15:47
进项转出的不对,给你写了,那进项不能抵扣,不就是加税合计做到管理费用福利费的吗?
84784955
2024 05/08 15:47
福利费442.48这个的税费57.52元
郭老师
2024 05/08 15:49
57.52这个余做到管理费用福利费。
84784955
2024 05/08 15:50
福利费是500元,税费57.52元,账上福利费是写的不含税442.48元。
84784955
2024 05/08 15:51
57.52元已含在2044.62元,但这57.52元要转出来
84784955
2024 05/08 15:54
老师,麻烦您帮我做一下,员工福利电费500元,银行已付500元。收到专票,金额442.48元,税额57.52元。这怎么做分录?麻烦帮我写一下,您刚才那个我看不清楚,谢谢了!
郭老师
2024 05/08 15:56
借业管理费用福利费442.48,应交税费应交增值税进项57.52待应付职工薪酬福利费,这一笔看懂了吗?
郭老师
2024 05/08 15:56
同学,你别光让我给你写分录了。我给你写了分录之后,你给你写出来,指出错误来,你还不知道错误。你能看一下我上面给你回复的吗?这个增值税抵扣不了,需要加税。合计做到管理费用、福利费,这个能看懂吗?
郭老师
2024 05/08 15:57
借管理费用福利费442.48, 应交税费应交增值税进项57.52待 贷应付职工薪酬福利费500 借管理费用、福利费 贷应交税费应交增值税进项转出57.52。
郭老师
2024 05/08 15:58
这里面上面的就已经是完整的了,还有哪一个不明白?你上面做的借应交税费应交增值税进项, 贷应交税费应交增值税进项转出,这个是什么意思?
郭老师
2024 05/08 15:58
所有的账务处理里面就没有这一个账务处理。
84784955
2024 05/08 16:03
借业管理费用福利费442.48,应交税费应交增值税进项57.52待应付职工薪酬福利费,这一笔看懂了吗? 看得懂,我也是这样做的,我们是由企业承担不给员工另外收取, 所以我直接做到银行付款了 我是这样做的: 付电费时 借:管理费用-福利费442.48 应交税费-进项税额57.52 贷:银行存款500 进项税额转出时 借:应交增值税-进项税额57.52 贷:进项税额转出57.52 是不是这样做的,老师?
郭老师
2024 05/08 16:07
付电费时 借:管理费用-福利费442.48 应交税费-进项税额57.52 贷:银行存款500 进项税额转出时 借:应交增值税-进项税额57.52 贷:进项税额转出57.52 是不是这样做的,老师? 不对
84784955
2024 05/08 16:09
麻烦你给我写一个前面的分录,好吗?你不写上数字我就不知道这数字该怎么写
郭老师
2024 05/08 16:10
借管理费用福利费442.48, 应交税费应交增值税进项57.52待 贷应付职工薪酬福利费500 借管理费用、福利费 贷应交税费应交增值税进项转出57.52。
84784955
2024 05/08 16:11
老师,麻烦你帮我写一个全面的分录,把数字写上去,然后我好后面来分析
84784955
2024 05/08 16:12
这里是写哪个数字?
郭老师
2024 05/08 16:12
借贷必须平衡,肯定是57.52。
84784955
2024 05/08 16:14
主要是这个电费我们不需要分到员工的头上去,直接由企业承担,所以我没有计提到职工薪酬里面
郭老师
2024 05/08 16:18
必须做应付职工薪酬,这是福利费的标准。应付职工薪酬它核算的内容就含福利费。
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