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之前暂估费用,汇算清缴之前没有发票怎么账务处理?
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速问速答如果是虚增的借期的应付款贷利润分配未分配利润。
05/08 17:12
84784962
05/08 17:14
虚增,会计分录要红冲?
84784962
05/08 17:14
暂估时的会计分录是 借管理费用,贷应付账款—暂估
郭老师
05/08 17:16
对的,是的,是这么做的。借应付账款,贷利润,分配未分配利润。
84784962
05/08 17:16
以后也没有发票,想把科目调平了,汇算清缴调增
郭老师
05/08 17:17
好,按照我上面写的就可以。
84784962
05/08 17:23
影响今年的利润?
郭老师
05/08 17:25
好,不影响今年的利润。