问题已解决

麻烦问一下企业收到上年度多交的增值税及附加税账务怎么处理

84785014| 提问时间:05/08 18:11
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
小企业会计准则还是会计准则,退是因为销项还是进项
05/08 18:12
84785014
05/08 18:15
小企业会计准则 小规模普票应该交增值税1%,开票按照3%开的,当时按照实际的缴纳增值税,税务让我们按照1%交退回来2%的税款还有附加税
王晓晓老师
05/08 18:21
那就是做借:应交税费-应交增值税贷:主营业务收入 然后借:银行存款贷:应交税费-应交增值税
王晓晓老师
05/08 18:22
附加税就直接红字 借:银行存款 贷:应交税费-城建税 借:应交税费-城建税贷:税金及附加
84785014
05/08 18:23
那附加税怎么处理
王晓晓老师
05/08 18:23
附加税就直接红字 借:银行存款 贷:应交税费-城建税 借:应交税费-城建税贷:税金及附
84785014
05/08 18:33
收到增值税可以直接借方银行存款,贷方营业外收入-政府补助
王晓晓老师
05/08 18:57
也可以的,没问题的
84785014
05/08 19:03
我那样做是不是没有老师做的详细,我的不能体现那笔收入来源于那笔业务
王晓晓老师
05/08 19:15
是的,就是会详细一点
84785014
05/08 19:25
好的,谢谢
王晓晓老师
05/08 19:27
不客气的,工作顺利
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