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老师,汇算不是月底申报嘛,现在发现多交了几十块钱,怎么操作

84784952| 提问时间:05/08 18:46
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,为什么会多交了?是你的数据填错了吗
05/08 18:47
84784952
05/08 18:49
工资数据那一栏没填,导致发生的福利费调增交税
刘艳红老师
05/08 18:51
去窗口申请退税就可以了
84784952
05/08 18:51
那是不是需要先作废申报
84784952
05/08 18:52
退费需要带上什么资料麻烦不
刘艳红老师
05/08 18:52
全都在窗口处理就可以了,更正下就行
84784952
05/09 12:21
然后申请退费那
84784952
05/09 12:24
老师,员工在单位1劳动关系,申报工资社保,单位2打入应发工资,让1开票,抵扣货款,那是应发还是是发金额开票呢
刘艳红老师
05/09 12:26
单位1开票给单位2就可以了
84784952
05/09 12:28
货款抵扣工资嘛,应收账款抵扣其他应付款—公司吗,那是实发还是应发金额了
刘艳红老师
05/09 13:01
这个按实发来抵扣的
84784952
05/09 16:06
老师,增值税结转,只有进项月底需要结转嘛
刘艳红老师
05/09 16:08
是的,月底的时候结转
84784952
05/09 16:10
我的意思没有销项,只有成本啊
刘艳红老师
05/09 16:12
那你不用勾选就可以了
84784952
05/09 16:12
也要结转嘛,一般纳税人不是有销项,没有进,或者有销有进,需要结转嘛,没有销项,只有进也要结转嘛
刘艳红老师
05/09 16:14
不用结转,计入待认证这个就可以了
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