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借 资产减值损失12
贷 存货跌价准备12
2024 05/09 07:49
bamboo老师
2024 05/09 07:52
借 待处理财产损益16000+2080=18080
贷 原材料16000
贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出2080
借 原材料200
借 银行存款1500
贷 管理费用16380
贷 待处理财产损益18080
bamboo老师
2024 05/09 07:53
借 待处理财产损益10000
借 存货跌价准备2000
贷 原材料12000
借 其他应收款7000
借 管理费用3000
贷 待处理财产损益10000