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老师,建筑服务企业,上月本来该开9个点的销项票,开成3个点的票,这个这个月先身申报纳税,下月再红冲,开具正确的,那再入账和税务怎么处理
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速问速答你好; 可以的; 开票的时候4月你做账的分录写了没有; 写的话; 5月红冲做 4月分录借贷方不变;金额负数红冲即可; 税务上 一正一负数发票红冲; 有差额的话 看是否补税
05/09 09:32
老师,建筑服务企业,上月本来该开9个点的销项票,开成3个点的票,这个这个月先身申报纳税,下月再红冲,开具正确的,那再入账和税务怎么处理
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