问题已解决

老师帮我看看电费分割会计分录对不对,进项与进项转出分录对不对、

84785046| 提问时间:05/09 10:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借 银行存款 56.5 借 制造费用-50 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出6.5 这样写分录比较合适
05/09 10:35
84785046
05/09 10:39
老师 把电费二级科目去了是吧,但是第一个分录支付电费时 制造费用——电费
bamboo老师
05/09 10:44
我没写二级科目 您写的时候要写上哈
84785046
05/09 10:45
老师那你写的分录与我写的我没有看出 区别
bamboo老师
05/09 10:47
制造费用方向不一样哈 我是借方负数 您是贷方正数 有点区别哈
84785046
05/09 10:49
看懂了老师
bamboo老师
05/09 10:51
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈
84785046
05/09 10:51
老师我有个地方不太懂.借方进项税额,贷方进项税额转出这两个科目可以冲吗
bamboo老师
05/09 10:55
年末的时候或者月末的时候 可以写分录结转对冲
84785046
05/09 10:55
老师月未的对冲分录麻烦写下,谢谢老师
bamboo老师
05/09 10:57
借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷 借 应交税费-应交增值税-进项税额
84785046
05/09 10:58
谢谢老师
bamboo老师
05/09 10:59
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785046
05/09 11:05
老师您在帮我看看针对这个电费 结转分录对不对
bamboo老师
05/09 11:22
这样结转写分录可以的哈
84785046
05/09 11:23
好的谢谢老师
bamboo老师
05/09 11:30
不用谢哈 欢迎有疑问继续提问
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~