问题已解决
四月末做账,发现销项税额是20000进项税额是5000,增值税是15000,该怎么做账?需要结转增值税15000吗?需要计提地税吗?
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速问速答同学,你好
需要结转增值税15000吗?
需要的
计提附加税
05/09 12:52
84784972
05/09 12:54
怎么结转?怎么计提?分录可以写出来吗?老师
小菲老师
05/09 12:54
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。