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5月份对账发现有张发票税号错误,但是4月份这个款已经付给员工了,现在4月份还没结账,4月份怎么修改呢

84784959| 提问时间:05/09 12:52
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你结账就可以了 五月发票红冲重新开 然后做分录红冲再做蓝字发票的分录
05/09 12:54
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