问题已解决
老师您好!请问我们公司去年的汇算清缴在填报表中有40多万的研发费用,要按100%扣除,最终还要退2万多的税款怎么办?不想退税,这个研发费用不想加计扣除,请问老师有没有什么办法不退税?
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速问速答你好,有研发是一定要加计扣除的,不然会有预警吗,税局要打电话来的。如果你不想退税,可以找找不能税前列支的开支,比如白条子,还有找找不能本年度的开支和发票,这些都是需要做调增的。也可以找找有没有未开票收入没有做账的
05/09 13:57
84785031
05/09 14:05
老师您好!老板私户去年有几笔货款收入没入账,是不是可以填到纳税调增这张表里面去呢?但是这样填到汇算清缴里面了,去年的账上并没有体现出来,只接把私户收入做到这个月的账里面可以吗?
徐阿富老师
05/09 14:07
你好,如果为了不退税,这样也是可以的。这叫调表不调账。不需要做到去年的账里去。做这个月的账里就可以
84785031
05/09 14:09
老师您好!我们是小微企业,不需要用到以前年度损益科目的,把去年的私户收入直接做到今年这个月的账中,然后在2023年汇算清缴中纳税调增这个私户收入,再在2024年的汇算清缴中纳税调减这个私户收入,老师是不是可以这样操作呢?
徐阿富老师
05/09 14:11
对对对,就是这样的方法,你很容易沟通,思路也很清晰。