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3月申报增值税已经开票:(175325.48元) 未开票收入(178611.61元) 4月发现发票错误:冲红:175325.48元,4月开票总额:353937.09(包含上月未开票收入) 现在申报4月增值税表,需要怎么填表

84785010| 提问时间:2024 05/09 14:47
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 353937.09减去红冲的了吗
2024 05/09 14:48
84785010
2024 05/09 14:54
开票的总额:353937.09这个是冲红更正的蓝字发票和上月未开票收入的金额
朴老师
2024 05/09 14:55
那就按红冲后的不含税填写在收入栏
84785010
2024 05/09 14:59
我理解的意思就是:冲红:175325.48元 更正后蓝字:175325.48+178611.61(上月未开票金额)填制收入栏 ---是这个意思么?老师
朴老师
2024 05/09 15:03
对的 是这个意思的
84785010
2024 05/09 15:07
老师:我按照我刚才的理解填了申报表,就是显示我们的收入本年累计数和我们实际收入累计数,相差很大,感觉就是重申报了收入
朴老师
2024 05/09 15:12
红冲了的要减出来的
84785010
2024 05/09 15:13
意思就是4月开票的总金额减掉红冲的金额是吗?
朴老师
2024 05/09 15:20
同学你好 对的 红冲的金额肯定要减去的
84785010
2024 05/09 15:23
那上月未开票收入,我是在4月才开票,但是上月我已经申报了,我现在是不是要在未开票收入哪里填制负数?
朴老师
2024 05/09 15:28
同学你好 未开票收入栏直接填写负数就可以
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