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把应付账款入了应收账款怎样调整?
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速问速答借:应收账款
贷:应付账款
05/09 16:02
84785024
05/09 16:03
不是相反方向吗?
刘艳红老师
05/09 16:04
你前面是怎么做分录的
84785024
05/09 16:18
借:库存商品 应交税费 贷:应付账款
刘艳红老师
05/09 16:19
这个分录是对的呀,没有错
84785024
05/09 16:21
上月多报销了销售费用17.83元呢
刘艳红老师
05/09 17:06
把多计入销售费用的17.83做负数分录
84785024
05/09 17:50
分录怎么写?
刘艳红老师
05/09 17:52
借:销售费用-17.83
贷:其他应付款-17.83
84785024
05/09 17:55
勾选了抵扣的专项发票要怎么做分录?
刘艳红老师
05/09 17:57
做进项转出
借:销售费用
贷:应交税费-进项转出
84785024
05/09 18:00
销售费用二级科目是什么?金额是写税额吗?
刘艳红老师
05/09 18:04
你前面是入的什么现在就冲什么
84785024
05/09 18:14
留抵税该选择退税吗?
刘艳红老师
05/09 18:15
不建议,要吧留底扣税的
84785024
05/09 18:16
就是未抵扣的进项税吗?已选择退税还能改吗?
刘艳红老师
05/09 18:20
你看下能不能撤销,能的话就可以,不能就不行了
84785024
05/09 18:22
在哪里撤销?
刘艳红老师
05/09 18:25
你在哪里申请的,就是这个页面