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3月收到税局通知有张增值税异常,要我转出,(已用作抵扣了(材料发票),是2021年的发票了)怎么做分录?

84785004| 提问时间:05/09 16:02
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借;利润分配-未分配利 贷:应交税费-增值税-进项转出
05/09 16:03
84785004
05/09 16:05
4月份收到又说解除了异常,可以用回这个发票了,又怎么做呢?
家权老师
05/09 16:06
借:应交税费-增值税-进项 贷:利润分配-未分配利
84785004
05/09 16:09
直接:应交税费-增值税-进项税?
家权老师
05/09 16:10
是的,转回进项税就是了,
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