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老师,账上未交增值税余额为借方353,实际上未交增值税为0,该如何调整?销项进项都没有余额,就是之前欠税很多,现在补交,产生差异了

84784997| 提问时间:05/10 07:25
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,补以前年度的税本来是 借:未分配利润 353 贷:银行 353 但我们 借:未交增值税 353 现在调整 借:未分配利润 353 借:未交增值税 -353 这跟纳税检查时让我们补税一个理解
05/10 07:29
84784997
05/10 08:02
老师,未分配利润不是损益类才用吗,这是补交的增值税
廖君老师
05/10 08:13
您好,是的,因为以前账做错了,一个款,不是税(增值税)就是成本费用,现在是调整
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