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老师,预提成本时:借:主营业务成本,贷:预提费用,收到成本发票时,怎么做账

84785041| 提问时间:05/10 11:09
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高辉老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,收到发票需要冲销再记账 借:主营业务成本, 负数 贷:预提费用负数 借:主营业务成本 应交税费-增值税 进项 贷:应付账款等
05/10 11:11
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