问题已解决

老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表

84785013| 提问时间:2024 05/10 12:38
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朝朝老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024 05/10 13:27
84785013
2024 05/10 13:48
你要不要去确认再回复,肯定申报表是有数据
朝朝老师
2024 05/10 15:11
我这边每个月出口退税,只勾选用途确认,系统不会自动携带用途确认的进项数据到增值税纳税申报表,我也不做进项税额转出。单独申报出口退税即可。 如果你的增值税申报系统确实有认证数据,那应该是不同地区系统逻辑不一样,这也没问题。(以前出口退税发票不做用途勾选确认,按照正常认证模式,做进项税额转出)。 那么供应商4月开了红字发票后,需要在4月所属期增值税申报表附表二按红字发票税额做进项税额转出。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~