问题已解决

老师,2024年收到2023年2月份开的购买固定资产的发票,要怎么做账务处理呢

84785037| 提问时间:05/10 14:23
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你23年没有入过账是吗 有没有暂估过
05/10 14:24
84785037
05/10 14:24
没暂估,没入账
宋生老师
05/10 14:29
你好!你这个借固定资产,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。 然后再借以前年度损益调整,贷,累计折旧等。
84785037
05/10 14:32
那还要从4月份的账开始录固定资产卡片吗
宋生老师
05/10 14:38
你好,是的。不过这个补扣除的部分,你要自己做
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