问题已解决
老师,2024年收到2023年2月份开的购买固定资产的发票,要怎么做账务处理呢



你好!你23年没有入过账是吗
有没有暂估过
2024 05/10 14:24

84785037 

2024 05/10 14:24
没暂估,没入账

宋生老师 

2024 05/10 14:29
你好!你这个借固定资产,应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款。
然后再借以前年度损益调整,贷,累计折旧等。

84785037 

2024 05/10 14:32
那还要从4月份的账开始录固定资产卡片吗

宋生老师 

2024 05/10 14:38
你好,是的。不过这个补扣除的部分,你要自己做