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老师,我们2023账里有100多万的费用当时付出去没有发票,我就做成预付账款了,汇算清缴的时候需要调账吗?

84784951| 提问时间:05/10 15:21
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,因为记入预付账款并不是损益类科目,所以不用纳税调整
05/10 15:21
84784951
05/10 15:22
那如果在2024年回票了,那就算2024年的费用吗?
东老师
05/10 15:22
对,费用记入到2024年里面了。
84784951
05/10 15:23
如果知道就是回不了发票了,我怎么操作把这个预付账款给冲平呢。
东老师
05/10 15:23
借成本或者费用 贷预付账款就成
84784951
05/10 15:24
那这样的话,2024年汇算的时候就需要把没票的调出来是吧
东老师
05/10 15:25
对2024年的时候再纳税调整
84784951
05/10 15:29
那如果2024年调出去了,2025年又收到发票了,那会计分录怎么做呀?影响2025的利润吗?
东老师
05/10 15:29
账上是不用调整的,只是在汇算清缴的收入纳税调减
84784951
05/10 15:33
那发票不放账里吗?单独收着就行?
东老师
05/10 15:34
发票计入到2024年账里就成
84784951
05/10 15:39
还有一个问题就是:2023年12月结账了,在2024年1月又补交了2023第四季度增值税,我当时候做凭证的时候做到以前度损益调整了,然后结转到利润分配未分配利润里了,那我汇算清缴时候,财务报表按12月份的报,还是把这个补交的增值税加上12月份的表报里再报呀?
84784951
05/10 15:40
发票计入到2024年账里 那凭证是怎么做啊?
东老师
05/10 15:40
财务报表按12月份的报就成了
84784951
05/10 15:42
那汇算清缴时,这个增值税在哪个表里调啊
东老师
05/10 15:42
增值税不影响的损益类不用调整的
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