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对上述业务编制会计分录
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05/10 19:45
暖暖老师
05/10 19:50
1借原材料902000
应交税费应交增值税进项税117180
贷银行存款1019180
暖暖老师
05/10 19:51
2借应收账款1130000
贷主营业务收入1000000
应交税费应交增值税销项税130000
借主营业务成本750000
贷库存商品750000
借税金及附加100000
贷应交税费应交消费税100000
暖暖老师
05/10 19:52
3借银行存款15900
累计摊销75000
贷无形资产80000
应交税费应交增值税销项税900
资产处置损益10000
暖暖老师
05/10 19:53
4借原材料72800
应交税费应交增值税进项税7200
贷银行存款80000
暖暖老师
05/10 19:55
5借委托加工物资100000
贷原材料100000
借委托加工物资27500
应交税费应交增值税进项税3250
贷银行存款30750
借库存商品127500
贷委托加工物资127500
暖暖老师
05/10 19:56
6借固定资产180000
应交税费应交增值税进项税23400
贷银行存款203400
暖暖老师
05/10 19:57
7借在建工程50000
贷原材料50000
暖暖老师
05/10 19:57
8借待处理财产损益4520
贷原材料4000
应交税费应交增值税进项税额转出520