问题已解决
之前是其他应收款,月底平账了,次月又收到他的往来款,是做其他应付款还是付的其他应收款?
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速问速答你好,既然月底平账了,为什么对方次月还给你们打款呢?
05/11 09:28
84784968
05/11 09:29
打的往来款
84784968
05/11 09:29
怎么处理呢
邹老师
05/11 09:30
你好,因为已经不欠了,再打款过来,应当计入 其他应付款 核算
84784968
05/11 09:30
那这样不是其他应收款、其他应付款,同一公司都挂着了吗
邹老师
05/11 09:31
你好,你描述的情况,是的
84784968
05/11 09:32
不可以弄成负的其他应收款吗
邹老师
05/11 09:33
你好,负的其他应收款,在资产负债表还是要在其他应付款栏次体现啊
84784968
05/11 09:34
什么意思。会自动体现吗
邹老师
05/11 09:35
你好,我的意思是应当计入 其他应付款,而不是计入 其他应收款 负数