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之前是其他应收款,月底平账了,次月又收到他的往来款,是做其他应付款还是付的其他应收款?

84784968| 提问时间:05/11 09:27
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,既然月底平账了,为什么对方次月还给你们打款呢? 
05/11 09:28
84784968
05/11 09:29
打的往来款
84784968
05/11 09:29
怎么处理呢
邹老师
05/11 09:30
你好,因为已经不欠了,再打款过来,应当计入  其他应付款 核算 
84784968
05/11 09:30
那这样不是其他应收款、其他应付款,同一公司都挂着了吗
邹老师
05/11 09:31
你好,你描述的情况,是的 
84784968
05/11 09:32
不可以弄成负的其他应收款吗
邹老师
05/11 09:33
你好,负的其他应收款,在资产负债表还是要在其他应付款栏次体现啊 
84784968
05/11 09:34
什么意思。会自动体现吗
邹老师
05/11 09:35
你好,我的意思是应当计入  其他应付款,而不是计入  其他应收款  负数 
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