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员工发放团队奖,有些部门餐饮消费了有些部门之间分配发放,账务怎么处理
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速问速答餐费的话就进入到福利费分配给个人的话,就和工资薪金合并纳税申报
2024 05/11 11:22
84785012
2024 05/11 11:44
聚餐部门没有使用完,账务要挂在应付职工薪酬福利费下面还是怎么挂帐
东老师
2024 05/11 11:45
就是什么时候发生了,什么时候做账就可以
84785012
2024 05/11 11:47
之前是领用了20000,部门全部领取到部长老大那,有些部门消费了有些没消费,没消费的,这次怎么挂帐
东老师
2024 05/11 11:48
借其他应收款个人 贷库存现金/银行存款
84785012
2024 05/11 11:50
不是,是没有发生的这部分,就是借:。 贷:其他应收款-个人
东老师
2024 05/11 11:51
当初支付的时候你怎么做账的
84785012
2024 05/11 12:26
1、支付,是借:其他应收款-备用金!
贷:银行存款
2、现在拿票报销借:管理费用-福利费
销售费用-福利费等
应付职工薪酬-福利费(未消费部分)
贷:其他应收款-备用金
84785012
2024 05/11 12:27
这样可以?
东老师
2024 05/11 12:27
对,所以还没有花费的费用,就在其他应收款挂账
84785012
2024 05/11 12:37
我挂的应付职工薪酬不对是吧
东老师
2024 05/11 12:40
你挂应付职工薪酬是不对的,你应该是挂在其他应收款
东老师
2024 05/11 12:40
其他应收款借方就表示这个钱还没有花的部分
84785012
2024 05/11 12:50
好的,谢谢呢
东老师
2024 05/11 12:55
不客气,帮忙给五星好评,多谢多谢