问题已解决
老师好,当月我们有进项税加计抵减额,加计递减的账务处理怎么做?加计抵减后附加税按照抵减后的增值税计提还是按照抵减前的计提,同时减免的附加税也转入收益吗?
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借:应交税费-未交增值税
贷:营业外收入-加计抵减
按抵减后的增值税计提还是按照抵减前的计提附加税
2024 05/11 15:55
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2024 05/11 15:57
附加税按照抵减后的计提还是抵减前的计提?如果按照抵减前计提,那相应减免的附加税也需要转入营业外收入?还是我们直接按照递减后增值税计提附加税?
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2024 05/11 16:00
附加税按照抵减后的计提的,按优惠后的减半计提就是了
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2024 05/11 16:02
老师好,附加税按优惠后的减半计提是什么政策啊?不是直接按照优惠厚的增值税计提附加税吗?还可以减半吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 16:05
就是附加税减半计提,不全额计提
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2024 05/11 16:26
麻烦老师发下附加税减半计提的政策吧?我还真不清楚这个政策
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 16:31
比如城建税原来是7%,现在按3.5%计提
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2024 05/11 16:32
我知道您的意思,我想看看政策我们公司符合吗?
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家权老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/11 16:34
你们是小规模或者小微企业就符合减半征收
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2024 05/11 16:36
噢,我们是一般纳税人,不是小微
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2024 05/11 16:37
小微是所得税概念
小微企业三项条件全符合:年度应纳税所得额不超过300万元,从业人数不超过300人,资产总额不超过5000万元。